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上市公司审计中的主要问题及其对策
本文ID:LW241099
(字数:7562)
XCLW137380 上市公司审计中的主要问题及其对策
内 容 摘 要1
引 言2
一、上市公司审计的内涵及意义3
(一)上市公司内部审计的含义
(二)上市公司内部审计的依据3
(三)上市公司内部审计的意义3
1、提高企业信息准确性3
2、提高公司管理水平.....................................................................................................4
3、增强企业内部控制4
二、我国上市公司审计的现状及存在的突出问题4
(一)对政府过于依赖,而将内部审计忽视4
(二)建立审计机构时没有全面的考虑自身在公司的治理方面合理要求5
(三)审计机构方面的独立性欠缺5
1、内部审计机构缺乏独立性.........................................................................................5
2、审计人员缺少完整的独立性.....................................................................................5
3、在经济上缺乏完整的独立性5
(四)审计缺少风险意识,低估存在的风险6
(五)内部审计重点与成效不突出 6
三、 完善内部审计工作的对策建议 6
四、国外上市公司企业内部控制审计的经验借鉴8
(一)在规范制定层面分析8
(二)在准则执行层面分析9
(三)在准则信息披露层面分析9
五、结 论10
参 考 文 献11
内 容 摘 要
随着我国市场经济的飞速发展,上市公司的数量与日俱增,对我国当前的经济发展具有巨大的推动作用。上市公司的内部管理制度的要求越来越严格,不断向规范化、国际化管理制度的方向迈进。然而,企业内部审计问题在上市公司中的表现深受大众的关注。所以解决上市公司内部审计存在的问题已是众多上市公司和国家政府共同努力的方向。通过分析目前我国上市公司内部审计的发展现状,找出我国上市公司在内部审计工作中存在的常见问题,为了使我国上市公司的内部审计水平赶上国际经济发展需要,对我国企业的内部审计中存在的普遍问题提出一些有效的应对策略。在保障我国审计工作质量的同时促进我国市场经济稳定健康发展。
关键词:上市公司;内部审计;应对策略
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